|
Faktúra |
3/2026/160
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
14,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
17.08.2026 |
06.08.2026 |
|
Faktúra |
3/2026/159
|
Elektrina VII.
|
321,26 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
31.08.2026 |
06.08.2026 |
|
Faktúra |
3/2026/158
|
Telekomunikačné služby - pevná linka
|
29,73 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
18.08.2026 |
06.08.2026 |
|
Faktúra |
3/2026/157
|
TPO a BOZP VII.
|
47,97 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2026 |
04.08.2026 |
|
Faktúra |
3/2026/156
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
29,52 |
s DPH |
|
226
|
04.08.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2026 |
04.08.2026 |
|
Faktúra |
3/2026/155
|
Služby v oblasti výkonu zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
07.08.2026 |
04.08.2026 |
|
Faktúra |
3/2026/154
|
Zemný plyn 8/26
|
1 200,00 |
s DPH |
|
785
|
04.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2026 |
04.08.2026 |
|
Faktúra |
3/2026/153
|
Valec do tlačiarne Drum OKI
|
302,21 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Imafex, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
12.08.2026 |
04.08.2026 |
|
Faktúra |
3/2026/152
|
Balíček Naša Strava.sk Štandard
|
64,37 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
29.07.2026 |
04.08.2026 |
|
Faktúra |
3/2026/151
|
Poistenie zodpovednosti za škodu-projekt DigiEdu
|
263,02 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Generali poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
21.09.2026 |
04.08.2026 |
|
Faktúra |
3/2026/150
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
3,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
24.07.2026 |
14.07.2026 |
|
Faktúra |
3/2026/148
|
Kredit - platba 7/26
|
30,75 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Imafex, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
06.07.2026 |
10.07.2026 |
|
Faktúra |
3/2026/149
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
16,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
23.07.2026 |
10.07.2026 |
|
Faktúra |
3/2026/147
|
Prečistenie kanalizácie
|
112,62 |
s DPH |
1311
|
|
08.07.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2026 |
08.07.2026 |
|
Faktúra |
3/2026/146
|
Telekomunikačné služby -mobil
|
14,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
16.07.2026 |
07.07.2026 |
|
Faktúra |
3/2026/145
|
Vodné, stočné - preplatok
|
-94,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.07.2026 |
|
Faktúra |
3/2026/144
|
Elektrina 6/2026
|
501,23 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
31.07.2026 |
06.07.2026 |
|
Faktúra |
3/2026/143
|
Preprava stravy - 6/2026
|
216,48 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
V.Nemec - Tatran-Vink |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2026 |
06.07.2026 |
|
Faktúra |
3/2026/142
|
Telekomunikačné služby - pevná linka
|
29,73 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
20.07.2026 |
06.07.2026 |
|
Faktúra |
3/2026/141
|
Paušálny poplatok za IT servis - 4-6/2026
|
236,16 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Imafex, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2026 |
03.07.2026 |