|
Faktúra |
145/2025
|
Služby v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
429
|
03.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2025 |
03.07.2025 |
|
Faktúra |
146/2025
|
Telekomunikačné služby - pevná linka
|
29,73 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
18.07.2025 |
04.07.2025 |
|
Faktúra |
147/2025
|
Preprava stravy
|
196,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
V.Nemec - Tatran-Vink |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
16.07.2025 |
04.07.2025 |
|
Objednávka |
5/2025/7
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.07.2025 |
|
Faktúra |
148/2025
|
Učebnice
|
36,30 |
s DPH |
472
|
|
07.07.2025 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
21.07.2025 |
07.07.2025 |
|
Faktúra |
149/2025
|
Elektrina 6/2025
|
466,11 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
31.07.2025 |
07.07.2025 |
|
Faktúra |
150/2025
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
14,35 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
16.07.2025 |
08.07.2025 |
|
Faktúra |
151/2025
|
Balíček Naša Strava
|
60,27 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
18.07.2025 |
08.07.2025 |
|
Faktúra |
152/2025
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
16,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
23.07.2025 |
09.07.2025 |
|
Faktúra |
153/2025
|
Kredit - platba 7/25
|
30,75 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Imafex, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
07.07.2025 |
10.07.2025 |
|
Faktúra |
154/2025
|
Vodné, stočné - vyúčtovanie
|
-346,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčaková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.07.2025 |
|
Faktúra |
178/2025
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
16,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
23.09.2025 |
10.09.2025 |
|
Objednávka |
25008122
|
Učebnice
|
25,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Aitec vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2025 |
|
Zmluva |
7/2025/3
|
Zmluva č. SEG/ZO/2025SEG14611-2 o poskytovaní služieb v oblasti segregácia
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
27.06.2025 |
|
Faktúra |
208/2025
|
Darčekové poukážky
|
945,00 |
s DPH |
686
|
|
17.10.2025 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
Faktúra |
ŠJ 19/2025
|
Potraviny
|
516,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Základná škola M.R.Martákovej |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2025 |
07.10.2025 |
|
Faktúra |
ŠJ 18/2025
|
Potraviny
|
3 826,70 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Základná škola M.R.Martákovej |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
15.10.2025 |
07.10.2025 |
|
Faktúra |
201/2025
|
Elektrina 9/2025
|
508,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
03.11.2025 |
07.10.2025 |
|
Faktúra |
202/2025
|
Poistenie zodpovednosti za škodu
|
535,19 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Generali poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2025 |
07.10.2025 |
|
Zmluva |
7/2025/8
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č. 2410589181 - projekt DIGI EDU
|
258,24 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Generali poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2025 |